5月21日,景陶集團召開2025年審計委員會,會議由集團黨委書記、董事長、審計委員會主任鄧景揚主持,集團審計委員會全體成員參加會議,集團總助及各子公司負(fù)責(zé)人列席會議。
鄧景揚指出,2024年,集團認(rèn)真貫徹《審計法》和《集團公司內(nèi)部審計制度》,緊緊圍繞公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度審計工作計劃,以維護(hù)集團及各子公司財經(jīng)秩序、規(guī)范經(jīng)濟行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、提高資金使用效益為重點,以促進(jìn)景陶集團健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),積極履行審計監(jiān)督職能,全面開展內(nèi)部審計工作。
鄧景揚強調(diào),審計不是孤立的,是全面貫徹落實中央重大決策部署的有力舉措,是強化內(nèi)部管理、防范風(fēng)險隱患、促進(jìn)提質(zhì)增效、加強廉政建設(shè)的重要成分,是集團穩(wěn)健運營的根本保障,也是推動集團高質(zhì)量發(fā)展的強大力量。一要提高思想覺悟,充分認(rèn)識內(nèi)審的必要性。要嚴(yán)格把關(guān),大膽履職,當(dāng)好集團“第三只眼”,充分發(fā)揮科學(xué)決策、規(guī)范管理、降低廉政風(fēng)險等方面的作用。二要拓寬審計項目,提升審計監(jiān)督質(zhì)效。要始終堅持以風(fēng)險為導(dǎo)向,通過加強風(fēng)險預(yù)警和防控,對集團的經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制進(jìn)行風(fēng)險評估,重點關(guān)注重大風(fēng)險領(lǐng)域和關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),提高審計監(jiān)督的針對性和有效性。三要推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型,改進(jìn)審計方法。要充分利用大數(shù)據(jù)、AI智能新技術(shù),實現(xiàn)審計工作的精準(zhǔn)化和高效化。四要狠抓審計整改,促進(jìn)管理提升。要進(jìn)一步強化審計整改落實與跟蹤、督辦,實行清單式整改,做到整改一個,銷號一個,務(wù)必狠抓整改,提高被審計單位整改質(zhì)效。五是強化審計隊伍建設(shè),提升業(yè)務(wù)能力。集團業(yè)務(wù)范圍在不斷擴大,充實審計隊伍力量,加強審計人員專業(yè)培訓(xùn),著力提升專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力,滿足審計工作的實際需求。
會上,集中學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要指示、李強總理在聽取審計工作匯報時的講話精神和全國、全省審計工作會議精神及胡雪梅書記、陳克龍副書記對審計工作的批示精神,總結(jié)了2024年審計工作情況,審議表決通過了2025年審計工作計劃。
(曹華鋒 文/圖)
24小時免費咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機請加區(qū)號